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审计处职责清单
发布时间:2020-10-22  查看次数:
 

审计处是负责对学校及附属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、实现目标的职能部门。其审计事项主要包括:

1.负责审计全校贯彻落实国家重大政策措施有关情况。

2.负责审计全校发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行有关情况。

3.负责审计全校财政财务收支和预算管理情况。

4.负责审计全校固定资产投资项目情况。

5.负责审计全校内部控制及风险管理情况。

6.负责审计全校资金、资产、资源的管理和效益情况。

7.负责审计学校办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况。

8.负责审计全校领导干部履行经济责任情况。

9.负责审计学校境外机构、境外资产和境外经济活动情况。

10.负责审计国家有关规定和校领导要求办理的其他事项。